lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 19355 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/11/2024 - 15:34:26
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
08/11/2024 29100008
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 24.543,31
08/11/2024 29100007
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.084,80
08/11/2024 29100006
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 135.968,94
08/11/2024 29100001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 113,00
08/11/2024 28100003
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CAFÉ E AÇÚCAR. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LIQUIDADO 420,00
08/11/2024 28050008
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECULT NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 6.803,56
08/11/2024 27090001
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEDETIZAÇÃO CASA DO CIDADÃO/SINE DE ITAITINGA/CE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
PAGO 1.532,52
08/11/2024 26090003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO, REF:09/2024.
PAGO 500,00
08/11/2024 26080004
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA NO MÊS DE OU [...]
PAGO 11.885,55
08/11/2024 26060006
SILVIO RUI COSTA ALMEIDA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA BARROSO, Nº 03, PONTA DA SERRA PARA ACOMODAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E NAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.REFERE [...]
PAGO 7.000,00
08/11/2024 26060005
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP. REFERENTE:09/2024.
PAGO 298,00
08/11/2024 25070001
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, REF:10/2024.
PAGO 3.763,22
08/11/2024 25060006
CONAP CONTABILIDADE SS
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
PAGO 8.600,00
08/11/2024 24100001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE
LIQUIDADO 15.429,50
08/11/2024 24090019
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REF:09/2024.
PAGO 11.885,55
08/11/2024 23100014
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 3.120,90
08/11/2024 23100007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 700,00
08/11/2024 23100006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 368,00
08/11/2024 23100001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 113,00
08/11/2024 23090010
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 2.948,64
08/11/2024 23090010
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES.REFERENTE:09/2024.
PAGO 2.948,64
08/11/2024 23050014
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 [...]
PAGO 4.000,00
08/11/2024 22100002
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 113,00
08/11/2024 20090012
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024,
PAGO 4.597,68
08/11/2024 20060006
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
PAGO 3.700,00
08/11/2024 18100010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 3.700,07
08/11/2024 18100009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 947,33
08/11/2024 18100001
PREFEITURA MUNIICIPAL DE MARANGUAPE
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO A PREFEITURA DE MARANGUAPE PELA CESSÃO DE SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023, REF: 10/2024.
PAGO 8.898,98
08/11/2024 18030005
CASPE CONTABILIDADE
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
PAGO 7.000,00
08/11/2024 17010001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 113,00
08/11/2024 16100014
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA NA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 3.800,00
08/11/2024 16090002
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS NO [...]
PAGO 2.700,00
08/11/2024 15100005
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA VELOCIDADE DE 500 MBPS, REF:10/2024.
PAGO 591,61
08/11/2024 15100005
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 1.875,00
08/11/2024 15100003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 323,83
08/11/2024 14100004
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 133,50
08/11/2024 14100002
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 113,00
08/11/2024 14050001
MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE MOTO TAXI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 2.800,00
08/11/2024 13090002
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL SITUADO À RUA FRANCISCO ALVES DE BRITO, 706, PARQUE SANTO ANTÔNIO-ITAITINGA.REFERENTE:10/2024.
PAGO 18.000,00
08/11/2024 13020001
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 9.422,40
08/11/2024 12090010
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS. [...]
PAGO 2.625,00
08/11/2024 11100011
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF: 10/2024.
PAGO 2.754,80
08/11/2024 11100011
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF: 10/2024.
PAGO 21.938,43
08/11/2024 11100011
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF:10/2024.
PAGO 12.921,52
08/11/2024 11100011
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF:10/2024.
PAGO 5.772,08
08/11/2024 11100011
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF: 10/2024.
PAGO 18.474,30
08/11/2024 11100009
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 11.186,00
08/11/2024 11100009
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF: 10/2024.
PAGO 11.481,10
08/11/2024 11100009
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 3.961,00
08/11/2024 11100009
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 8.185,00
08/11/2024 11100008
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 13.211,70
08/11/2024 11100008
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 17.118,00
08/11/2024 11100007
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 3.937,30
08/11/2024 11100007
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 5.268,24
08/11/2024 11100006
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
PAGO 36.205,40
08/11/2024 11100006
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF:10/2024.
PAGO 4.050,00
08/11/2024 11100006
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF:10/2024.
PAGO 453,60
08/11/2024 11100006
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, REF:10/2024.
PAGO 458,50
08/11/2024 11090006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
PAGO 21.867,43
08/11/2024 11090002
A & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE 01 ESTANDE PARA A FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO E CULTURA - FENACCE 2024
PAGO 18.000,00

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