lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 4991 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 11/04/2025 - 14:12:40
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/04/2025 10040003
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO SEINFRA.
EMPENHADO 100,71
10/04/2025 10040002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
EMPENHADO 8.810,06
10/04/2025 09010015
JOSIVAL XAVIER BESSA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.
LIQUIDADO 2.400,00
10/04/2025 07030004
LIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
PAGO 17.035,00
10/04/2025 06030125
A. A. FRAGOSO
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERENCIAMENTO DAS MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA, GARANTIDO A PROTEÇÃO DE DADOS, SIGILO DO MANIFESTANTE, QUALIDADE, CUMPRIMENTO DE PRAZOS, RELATÓRIOS E INTEGRALIZAÇÃO COM OUVIDORIAS SET [...]
LIQUIDADO 799,00
10/04/2025 06030072
CLINICA COMPLEXO IMAGEM LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAME DE RAIO-X NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
PAGO 84.221,00
10/04/2025 02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 03/2025.
PAGO 1.969,87
10/04/2025 02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., REF: 02/2025.
PAGO 9.496,50
10/04/2025 02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025
PAGO 20.790,77
10/04/2025 02010066
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS UNIDADE DE SAÚDE JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2025
PAGO 4.153,82
09/04/2025 31030005
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA E O INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL - MARÇO DE 202 [...]
PAGO 67.955,40
09/04/2025 28020006
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO DE 2025.
PAGO 5.933,33
09/04/2025 26030003
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
PAGO 6.451,09
09/04/2025 26030002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
PAGO 8.907,20
09/04/2025 26030001
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
PAGO 16.797,97
09/04/2025 24030007
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E.E.F. MANOEL RODRIGUES NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 962,28
09/04/2025 24030007
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E.E.F. HORACIO ALVES F. NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 828,63
09/04/2025 18030008
CASPE CONTABILIDADE
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE C [...]
PAGO 7.500,00
09/04/2025 18030004
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE DO BAIRRO JABUTI DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF: 04/2025.
PAGO 997,92
09/04/2025 17030002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE.
LIQUIDADO 1.507,27
09/04/2025 14030005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF:04/2025.
PAGO 12.255,58
09/04/2025 14030003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF:04/2025.
PAGO 5.776,03
09/04/2025 14030002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF04/2025.
PAGO 6.510,00
09/04/2025 14030002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 8.496,45
09/04/2025 14030002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 4.119,36
09/04/2025 14030002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF: 04/2025.
PAGO 8.924,30
09/04/2025 13030005
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DE INTERESSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 971,20
09/04/2025 13020004
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE KIT BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 30.000,00
09/04/2025 11030008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE, REF: 03/2025.
PAGO 18.822,32
09/04/2025 11030007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE, REF:03/2025.
PAGO 18.607,49
09/04/2025 09040001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 03-2025 DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
EMPENHADO 87.242,77
09/04/2025 09010018
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
LIQUIDADO 611,87
09/04/2025 09010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 8.938,68
09/04/2025 09010011
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA A REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA [...]
PAGO 2.101,87
09/04/2025 09010002
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORM [...]
LIQUIDADO 3.000,00
09/04/2025 08040002
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANTAS TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJETO DE IMP [...]
LIQUIDADO 33.456,00
09/04/2025 06030113
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, MARÇO/2025.
LIQUIDADO 7.762,25
09/04/2025 06030112
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 161.598,81
09/04/2025 06030110
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
PAGO 9.024,36
09/04/2025 06030084
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
PAGO 12.748,93
09/04/2025 06030080
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONSUMO DE AGUA DOS NUCLEOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 03/2025.
PAGO 541,20
09/04/2025 06030070
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF:02/2025.
PAGO 2.106,16
09/04/2025 06030069
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF: 02/2025.
PAGO 38.674,45
09/04/2025 06030068
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF: 02/2025.
PAGO 457,60
09/04/2025 06030058
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF: 01/2025.
PAGO 2.211,45
09/04/2025 06030057
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF: 01/2025.
PAGO 11.060,72
09/04/2025 06030049
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
PAGO 23.228,43
09/04/2025 03040002
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO Nº 1 MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA GOMES 1ª ETAPA - PISO, COBERTA, RESTAURAÇÃO DE INFRAESTRUTURAE INSTALAÇÕES E [...]
PAGO 345.805,60
09/04/2025 03030001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO - PERÍODO: 21/02/25 A 28/02/2025 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR.
PAGO 11.900,00
09/04/2025 03020098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 21.864,00
09/04/2025 03020088
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF: 03/2025.
PAGO 2.565,00
09/04/2025 03020087
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 21 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF: 03/2025.
PAGO 5.985,00
09/04/2025 02040004
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF: 04/2025.
PAGO 6.159,19
09/04/2025 02040003
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF: 04/2025.
PAGO 8.540,70
09/04/2025 02040002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF: 04/2025.
PAGO 13.481,72
09/04/2025 02010258
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
LIQUIDADO 750,00
09/04/2025 02010258
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
LIQUIDADO 320,00
09/04/2025 02010207
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 01 IMPRESSORA POLICROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF: 03/2025.
PAGO 4.900,00
09/04/2025 02010111
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
PAGO 9.709,04
09/04/2025 02010107
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REF: 03/2025.
PAGO 30.559,40

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