lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 21374 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/11/2025 - 15:31:44
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/08/2025 01080032
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MANUENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA DA UNIDADE UBS JABUTI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAITINGA-CE.
LIQUIDADO 148.182,05
25/08/2025 01080031
MARCELO GUIMARAES TAVARES
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JONAS ALVES BARBOSA, 116, ANTONIO MIGUEL ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REF.08/202 [...]
LIQUIDADO 760,06
25/08/2025 01080029
ASSOCIACAO EVANGELICA COMUNITARIA ITAITINGA
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO TERMO DE PARCERIA DA AECIT E SEJUVE. REF. AGOSTO/2025
LIQUIDADO 2.000,00
25/08/2025 01070162
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
PAGO 2.824,07
25/08/2025 01070161
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). REFERENTE A JULHO DE 2025.
PAGO 107.508,46
22/08/2025 31070001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
LIQUIDADO 7.166,00
22/08/2025 24070001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
LIQUIDADO 9.026,00
22/08/2025 24030096
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.600,00
22/08/2025 22080017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGOSTO/2025
LIQUIDADO 322,00
22/08/2025 22080017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGOSTO/2025
EMPENHADO 322,00
22/08/2025 22080003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
EMPENHADO 41.960,48
22/08/2025 22080002
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 27.225,00
22/08/2025 22080001
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 458.756,32, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 15% EM AGOSTO VALOR DE R$ 68.813,45 E O RESTANTE EM 5 PARCELAS MEN [...]
LIQUIDADO 77.988,57
22/08/2025 22080001
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 458.756,32, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 15% EM AGOSTO VALOR DE R$ 68.813,45 E O RESTANTE EM 5 PARCELAS MEN [...]
LIQUIDADO 77.988,57
22/08/2025 22080001
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 458.756,32, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 15% EM AGOSTO VALOR DE R$ 68.813,45 E O RESTANTE EM 5 PARCELAS MEN [...]
LIQUIDADO 77.988,57
22/08/2025 22080001
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 458.756,32, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 15% EM AGOSTO VALOR DE R$ 68.813,45 E O RESTANTE EM 5 PARCELAS MEN [...]
LIQUIDADO 68.813,45
22/08/2025 22080001
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 458.756,32, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 15% EM AGOSTO VALOR DE R$ 68.813,45 E O RESTANTE EM 5 PARCELAS MEN [...]
LIQUIDADO 77.988,57
22/08/2025 22080001
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 458.756,32, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 15% EM AGOSTO VALOR DE R$ 68.813,45 E O RESTANTE EM 5 PARCELAS MEN [...]
LIQUIDADO 77.988,57
22/08/2025 22080001
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 458.756,32, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 15% EM AGOSTO VALOR DE R$ 68.813,45 E O RESTANTE EM 5 PARCELAS MEN [...]
EMPENHADO 458.756,32
22/08/2025 21080003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. CAMPO VILA NOVA
LIQUIDADO 470,48
22/08/2025 21080002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. ESTADIO ANTIGO
LIQUIDADO 34,41
22/08/2025 13080013
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO AEE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.202,40
22/08/2025 13080012
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 289,60
22/08/2025 13080011
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 6.428,08
22/08/2025 13080010
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 6.979,22
22/08/2025 13080009
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 31.415,19
22/08/2025 13080008
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.190,60
22/08/2025 13080007
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.343,18
22/08/2025 13080006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 4.590,60
22/08/2025 13060001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO BARROCÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE.
LIQUIDADO 1.748,82
22/08/2025 11080007
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
LIQUIDADO 17.500,00
22/08/2025 11080006
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDADO 31.099,00
22/08/2025 10030010
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, NOTA FISCAL E CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FLUXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE, REF:07/ [...]
PAGO 14.024,63
22/08/2025 09070007
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA TIPO A DESTINADOS AOS SETORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
LIQUIDADO 7.520,80
22/08/2025 07080003
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 25.657,50
22/08/2025 06050001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NOVA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JABUTI, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA.
LIQUIDADO 459,73
22/08/2025 05020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO).
LIQUIDADO 23,84
22/08/2025 05020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO).
LIQUIDADO 17,08
22/08/2025 02010222
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 4.937,14
22/08/2025 02010067
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010053
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010035
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010034
MARIA LUCIENE VIEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010033
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010032
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010031
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010028
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010024
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010023
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010022
HELENA GUIMARAES FERRER
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010021
GEONSON CASTELO DA SILVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010018
FRANCISCA EVANIR ALVES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92
22/08/2025 02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
PAGO 1.260,92

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