lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Itaitinga

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8058 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 23/05/2025 - 15:22:04
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/05/2025 05050002
FRANCISCO AMARÍLIO DE LIMA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MEMORANDO 06/2025 - RPV 15007022 - VERBAS RESCISÓRIAS - ADV ANTINO RAPHAEL CAVALCANTE ASSUNÇÃO - PROCESSO 0004596.18.2019.8.06.0099 - INICIO DO PRAZO 06/12/2024
PAGO 7.786,02
09/05/2025 05050001
REGINA LUCIA DE LIMA RODRIGUES
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MEMORANDO 08/2025 - RPV 14966028 - VERBAS RECISORIAS - PROCESSO 0007930-36.2014.8.06.0099
PAGO 4.918,88
09/05/2025 04040004
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 25.161,65
09/05/2025 04040003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 135,30
09/05/2025 03020108
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E AQUIRAZ - FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 10.314,09
09/05/2025 03020097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 20.184,00
09/05/2025 03020097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REF:02/2025.
PAGO 22.750,00
09/05/2025 03020097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 16.005,20
09/05/2025 03020097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 19.163,85
09/05/2025 03020097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 24.585,65
09/05/2025 03020097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REF:02/2025.
PAGO 22.299,60
09/05/2025 03020088
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 2.565,00
09/05/2025 03020087
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 5.985,00
09/05/2025 03020084
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
PAGO 3.667,67
09/05/2025 03020075
ANA MARIA ISAIAS BRAGA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 04/2025.
PAGO 2.000,00
09/05/2025 02040012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 541,20
09/05/2025 02040011
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JABUTI - ABRIL DE 2025.
PAGO 3.000,00
09/05/2025 02040010
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 750,00
09/05/2025 02040009
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025
PAGO 295,00
09/05/2025 02040008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 672,89
09/05/2025 02040007
ASSOCIACAO EVANGELICA COMUNITARIA ITAITINGA
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PARCERIA DA AECIT E SEJUVE - ABRIL DE 2025
PAGO 2.000,00
09/05/2025 02010235
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO MARÇO/2025
PAGO 7.785,00
09/05/2025 02010220
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 771,12
09/05/2025 02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 669,92
09/05/2025 02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 737,94
09/05/2025 02010213
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 750,00
09/05/2025 02010213
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025 .
PAGO 289,43
09/05/2025 02010207
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 4.900,00
09/05/2025 02010199
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 3.475,00
09/05/2025 02010155
AURELINA DE JESUS CAVALCANTE
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE RECANTO DO SABER, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025
PAGO 3.078,47
09/05/2025 02010152
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE INTERNET DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO, REF: 04/2025.
PAGO 779,78
09/05/2025 02010152
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECULT., REF: 04/2025.
PAGO 1.312,50
09/05/2025 02010149
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
PAGO 4.000,00
09/05/2025 02010141
MARIA ANETE CAVALCANTE MOTA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DO MOTOTAXISTA 01 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025
PAGO 3.000,00
09/05/2025 02010139
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025 .
PAGO 17.379,00
09/05/2025 02010117
SUELI GOMES GUERRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 04/2025.
PAGO 5.800,00
09/05/2025 02010116
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 04/2025.
PAGO 9.422,40
09/05/2025 02010115
MICHELLE CARDOSO FERREIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 04/2025.
PAGO 8.000,00
09/05/2025 02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 12.295,76
09/05/2025 02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 9.330,64
09/05/2025 02010094
ZANELLI BRASIL -
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO SISTEMÁTICO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL E DO GOVERNO FEDE [...]
PAGO 3.400,00
09/05/2025 02010072
GM CONTABILIDADE EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICI [...]
PAGO 7.800,00
09/05/2025 02010062
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS D [...]
PAGO 3.025,00
09/05/2025 02010052
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, AN [...]
PAGO 5.000,00
09/05/2025 02010009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS DO DIARIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REF: 04/2025.
PAGO 400,00
09/05/2025 02010006
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 6.803,56
09/05/2025 02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 1.293,74
09/05/2025 02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 1.069,08
09/05/2025 02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 1.536,12
09/05/2025 01040137
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 177.370,49
09/05/2025 01040136
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF: 04/2025.
PAGO 79.789,50
09/05/2025 01040136
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 79.789,50
09/05/2025 01040125
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 3.236,30
09/05/2025 01040124
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LIQUIDADO 5.550,00
09/05/2025 01040122
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 22.800,00
09/05/2025 01040112
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 21.688,00
09/05/2025 01040112
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 20.379,20
09/05/2025 01040112
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 21.780,39
09/05/2025 01040112
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 21.793,50
09/05/2025 01040111
COOP. ESC. DA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL FERREIRA GOMES - FEVEREIRO 2025.
PAGO 1.873,00

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