lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13220 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 01/08/2025 - 15:08:58
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/03/2025 06030026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 192,88
24/03/2025 06030025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 3.070,30
24/03/2025 06030024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 733,19
24/03/2025 06030016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 1.007,87
24/03/2025 06010013
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
EMPRESA ESPECILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA DIGITALIZAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA.
LIQUIDADO 3.800,00
24/03/2025 03020107
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E GENERAL SAMPAIO.
LIQUIDADO 5.092,78
24/03/2025 03010003
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM ATENDIMENTO E [...]
LIQUIDADO 3.797,61
24/03/2025 03010002
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM [...]
LIQUIDADO 5.250,00
24/03/2025 02010319
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 17.762,75
24/03/2025 02010318
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 1.382,39
24/03/2025 02010317
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 12.259,66
24/03/2025 02010316
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 110.293,86
24/03/2025 02010124
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
LIQUIDADO 1.875,00
24/03/2025 02010123
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
LIQUIDADO 591,61
24/03/2025 02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 1.473,43
24/03/2025 02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 775,23
24/03/2025 02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 72.432,67
24/03/2025 02010087
3IT CONSULTORIA LTDA
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SIPREV/GESTÃO DE RPPS, [...]
LIQUIDADO 1.400,00
24/03/2025 02010086
AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO QUADRO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 2.500,00
24/03/2025 02010067
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010053
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010048
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 4.500,00
24/03/2025 02010035
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010034
MARIA LUCIENE VIEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010033
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010032
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010031
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010028
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010024
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010023
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010022
HELENA GUIMARAES FERRER
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010021
GEONSON CASTELO DA SILVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010018
FRANCISCA EVANIR ALVES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF: 03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010016
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010015
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010014
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF: 03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010013
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
24/03/2025 02010012
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF:03/2025.
PAGO 1.260,92
21/03/2025 28020006
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 5.566,67
21/03/2025 27020008
SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO ARTISTA/BANDA ?MAIARA E MARAISA? PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 654.000,00
21/03/2025 27020007
ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO ARTISTA/BANDA ?ZÉ CANTOR? PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 150.000,00
21/03/2025 21030013
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 20L SEM GÁS.
EMPENHADO 4.000,00
21/03/2025 21030012
L & L COMERCIO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DA PREFEITURA DE ITATINGA/CE.
EMPENHADO 46.398,00
21/03/2025 21030011
L & L COMERCIO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
EMPENHADO 9.139,00
21/03/2025 21030010
L & L COMERCIO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
EMPENHADO 3.099,20
21/03/2025 21030009
L & L COMERCIO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
EMPENHADO 95.002,40
21/03/2025 21030008
L & L COMERCIO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
EMPENHADO 232.916,80
21/03/2025 21030007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO MARÇO/2025.
EMPENHADO 1.800,00
21/03/2025 21030006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO MARÇO/2025.
EMPENHADO 21.981,73
21/03/2025 21030005
GROW UP LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA QUE PRESTARAM SERVIÇO NOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.
EMPENHADO 12.150,00
21/03/2025 21030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
EMPENHADO 1.400,00
21/03/2025 21030003
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO [...]
EMPENHADO 4.316,95

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