lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Itaitinga

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 31876 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 09/01/2026 - 14:57:19
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/12/2025 16100014
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE KIT ALUNOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
LIQUIDADO 658.465,00
18/12/2025 15120003
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS - DEZEMBRO DE 2025.
PAGO 500,00
18/12/2025 15120003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS - DEZEMBRO DE 2025.
PAGO 500,00
18/12/2025 13060002
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE P [...]
LIQUIDADO 3.500,00
18/12/2025 12120016
TRANSCEARA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE - DEZEMBRO DE 2025.
PAGO 32.708,00
18/12/2025 12120015
TRANSCEARA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE - DEZEMBRO DE 2025.
PAGO 8.177,00
18/12/2025 12120014
TRANSCEARA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE - DEZEMBRO DE 2025.
PAGO 104.232,95
18/12/2025 12120013
TRANSCEARA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE - DEZEMBRO DE 2025.
PAGO 207.706,00
18/12/2025 12120012
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 JUNTO A SECRETARIA DE DEZEMBRO DE 2025.
PAGO 250,69
18/12/2025 12120009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS - DEZEMBRO DE 2025.
PAGO 400,00
18/12/2025 12120009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS - DEZEMBRO DE 2025.
PAGO 400,00
18/12/2025 12120007
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE DESTINADOS OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
LIQUIDADO 40.500,00
18/12/2025 12120007
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
LIQUIDADO 40.500,00
18/12/2025 12120006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
LIQUIDADO 67.500,00
18/12/2025 11110008
VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
PAGO 8.661,29
18/12/2025 11110008
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
PAGO 8.661,29
18/12/2025 11110008
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
PAGO 8.661,29
18/12/2025 10120010
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
LIQUIDADO 12.174,56
18/12/2025 10120002
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/PAIF
PAGO 4.000,00
18/12/2025 10120002
AMINADABLE CARLOS DA SILVA DE OLIVEIRA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/PAIF
PAGO 4.000,00
18/12/2025 10110010
C.M.F. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025
PAGO 25.476,09
18/12/2025 10110010
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025
PAGO 25.476,09
18/12/2025 10110010
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025
PAGO 25.476,09
18/12/2025 10100003
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
PAGO 10.252,57
18/12/2025 10100003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
PAGO 10.252,57
18/12/2025 09120008
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% - CRECHE / PRE-ESCOLA - DÉCIMO TERCEIRO SALARIO.
LIQUIDADO 240.003,31
18/12/2025 09120008
ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMPLETO CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃ [...]
LIQUIDADO 240.003,31
18/12/2025 09120007
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 30% - DÉCIMO TERCEIRO SALARIO.
LIQUIDADO 240.003,31
18/12/2025 09120007
ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMPLETO CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃ [...]
LIQUIDADO 240.003,31
18/12/2025 08040003
JBV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS
PAGO 2.400,00
18/12/2025 06010030
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
PAGO 3.990,00
18/12/2025 06010030
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
PAGO 3.990,00
18/12/2025 06010030
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
PAGO 3.990,00
18/12/2025 06010030
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
PAGO 3.990,00
18/12/2025 06010026
OI - TNL PCS S.A
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(TELEFONE FIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 277,82
18/12/2025 05120021
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 01), CENTRO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL [...]
LIQUIDADO 4.000,00
18/12/2025 05050181
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
PAGO 3.769,90
18/12/2025 05050180
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
PAGO 7.245,85
18/12/2025 05050133
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
PAGO 4.408,00
18/12/2025 05050132
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
PAGO 26.380,20
18/12/2025 05050132
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
PAGO 9.689,50
18/12/2025 05050132
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
PAGO 12.946,40
18/12/2025 05050131
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
PAGO 23.897,40
18/12/2025 05050130
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
PAGO 8.516,56
18/12/2025 05050129
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
PAGO 2.174,90
18/12/2025 05050121
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
PAGO 4.230,75
18/12/2025 05050118
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
PAGO 32.398,00
18/12/2025 05050118
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
PAGO 31.801,90
18/12/2025 05050118
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
PAGO 7.368,00
18/12/2025 05050118
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
PAGO 12.395,00
18/12/2025 05050118
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
PAGO 19.100,00
18/12/2025 05050097
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 3.401,78
18/12/2025 05050087
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
PAGO 3.508,55
18/12/2025 05050087
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
PAGO 4.509,63
18/12/2025 05050087
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
PAGO 4.614,24
18/12/2025 05050087
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
PAGO 27.811,20
18/12/2025 05050087
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
PAGO 13.480,40
18/12/2025 05050063
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAITINGA
PAGO 9.709,04
18/12/2025 05050062
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD [...]
LIQUIDADO 3.800,00
18/12/2025 04120020
DX COMPUTADORES LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
LIQUIDADO 5.500,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024