lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Itaitinga

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 27131 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 21/01/2026 - 15:00:17
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/06/2025 06030083
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025
PAGO 6.895,00
24/06/2025 06010028
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 3.109,60
24/06/2025 06010004
SILVIO RUI COSTA ALMEIDA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA BARROSO, Nº 03, PONTA DA SERRA - ITAITINGA. DESTINADO A ACOMODAÇÃO DOS BENS ANTIECONÔMICOS E IRRECUPERÁVEIS RETIRADOS DO PATRIMONIO ATIVO DA [...]
LIQUIDADO 7.000,00
24/06/2025 06010003
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ALVES DE BRITO, Nº 706, PARQUE SANTO ANTÔNIO, ITAITINGA. PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA.
LIQUIDADO 18.000,00
24/06/2025 05050176
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF:05/2025.
PAGO 1.100,00
24/06/2025 05050112
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE COLETA DE RESIDOS SOLIDOS CONTAMINADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, REF:05/2025.
PAGO 22.644,38
24/06/2025 05050107
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF:05/2025.
PAGO 16.598,00
24/06/2025 05050105
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, REF:05/2025.
PAGO 14.990,00
24/06/2025 05050102
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, REF:05/2025.
PAGO 9.000,00
24/06/2025 05050101
C.A. LIMA SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO, REF:06/2025.
PAGO 41.310,80
24/06/2025 05050075
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA NA AREA DE CONTRATAÇÕES.
LIQUIDADO 5.200,00
24/06/2025 05050067
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, REF:05/2025.
PAGO 65.877,00
24/06/2025 05050065
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, REF:05/2025.
PAGO 35.997,00
24/06/2025 05050047
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 4.500,00
24/06/2025 05050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI [...]
LIQUIDADO 700,00
24/06/2025 05050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI [...]
LIQUIDADO 500,00
24/06/2025 02060043
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PARA FINS FINS DE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO/MULTA RECONHECIDA PELO CONDUTOR CONFORME PARECER. .
LIQUIDADO 899,25
24/06/2025 02060032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 6.867,92
24/06/2025 02060031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 100,00
24/06/2025 02060029
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 1.661,25
24/06/2025 02060016
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS -ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICAD [...]
LIQUIDADO 844,34
24/06/2025 02060015
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS -ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICAD [...]
LIQUIDADO 1.040,00
24/06/2025 02010256
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO AO CPMRS MES DE JUNHO/2025
PAGO 35.000,00
24/06/2025 02010256
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
LIQUIDADO 35.000,00
24/06/2025 02010210
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, REF: 03/2025.
PAGO 9.855,00
24/06/2025 02010067
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
PAGO 1.260,92
24/06/2025 02010035
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
PAGO 1.260,92
24/06/2025 02010034
MARIA LUCIENE VIEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
PAGO 1.260,92
24/06/2025 02010033
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
PAGO 1.260,92
24/06/2025 02010032
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
PAGO 1.260,92
24/06/2025 02010031
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
PAGO 1.260,92
24/06/2025 02010028
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
PAGO 1.260,92
24/06/2025 02010018
FRANCISCA EVANIR ALVES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
PAGO 1.260,92
24/06/2025 01040153
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROC [...]
LIQUIDADO 4.700,00
24/06/2025 01040056
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 10.660,08
24/06/2025 01040055
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 1.752,00
24/06/2025 01040053
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 383,49
24/06/2025 01040048
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 2.670,00
24/06/2025 01040023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGO 11.990,88
24/06/2025 01040002
IVONETE CARDOSO FERREIRA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VALDIR LOPES, 881/ALTOS, CENTRO, ITAITINGA, DESTINADO AO ACERVO DOCUMENTAL DO MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 4.500,00
23/06/2025 26050101
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURAÇÃO PARA EVENTO DA TREZENA DE SANTO ANTONIO NA PRAÇA MATRIZ - DATA: 01 A 13/06/2025.
LIQUIDADO 187.086,95
23/06/2025 24040002
ELIZANGELA DE OLIVEIRA HONORIO
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
ALUGUEL DO PRÉDIO QUE SEDIA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE ITAITINGA/CE.
LIQUIDADO 11.200,98
23/06/2025 23060015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
EMPENHADO 5.358,09
23/06/2025 23060014
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA APOIO CULTURAL BARROCÃO FESTEIRO - LOCAL: QUADRA POLIESPORTIVA BARROCÃO - DATA: 27 E 28 DE JUNHO DE 2025
EMPENHADO 6.323,34
23/06/2025 23060013
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA APOIO CULTURAL JUNINO - LOCAL: ESCOLA PROFISSIONALIZANTE ? PONTA DA SERRA - DATA: 28 DE JUNHO DE 2025
EMPENHADO 3.161,67
23/06/2025 23060012
TRANSCEARA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DA PREFEITURA DE ITATINGA/CE.
EMPENHADO 48.840,00
23/06/2025 23060011
TRANSCEARA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
EMPENHADO 9.620,00
23/06/2025 23060010
TRANSCEARA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
EMPENHADO 245.701,00
23/06/2025 23060009
TRANSCEARA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
EMPENHADO 43.359,00
23/06/2025 23060008
TRANSCEARA LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
EMPENHADO 122.627,00
23/06/2025 23060007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 665,60
23/06/2025 23060007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
EMPENHADO 665,60
23/06/2025 23060006
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E PERICIAL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
EMPENHADO 57.813,98
23/06/2025 23060005
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
EMPENHADO 851,19
23/06/2025 23060004
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
EMPENHADO 184.143,84
23/06/2025 23060003
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ESCADAS E FURADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
EMPENHADO 3.888,51
23/06/2025 23060002
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTÊRNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGÊNS RODOVIÁRLAS E FELROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
LIQUIDADO 7,20
23/06/2025 23060002
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTÊRNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGÊNS RODOVIÁRLAS E FELROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
LIQUIDADO 7.272,41
23/06/2025 23060002
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTÊRNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGÊNS RODOVIÁRLAS E FELROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
EMPENHADO 7.279,61
23/06/2025 23060001
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO Nº 1 MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA GOMES 2ª ETAPA - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, RESTAURAÇÕES E FACHADA.
EMPENHADO 373.122,06

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