lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Itaitinga

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 19522 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/11/2024 - 15:47:10
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/04/2024 02010344
MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO POSTO DE MOTO TAXI 2
PAGO 2.800,00
19/04/2024 02010343
MARIA ANETE CAVALCANTE MOTA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO POSTO DE MOTO TAXI 1
PAGO 3.000,00
19/04/2024 02010339
MICHELLE CARDOSO FERREIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA
PAGO 8.000,00
19/04/2024 02010306
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
PAGO 3.990,00
19/04/2024 02010286
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI [...]
PAGO 4.000,00
19/04/2024 02010273
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
PAGO 295,00
19/04/2024 02010272
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
PAGO 750,00
19/04/2024 02010269
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DE ITAITINGA/CEARÁ.
PAGO 14.817,17
19/04/2024 02010264
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010263
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010262
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010261
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010260
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010259
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010258
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010257
MARIA LUCIENE VIEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010256
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010255
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010254
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010253
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010252
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010251
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010250
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010249
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010248
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010247
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010246
HELENA GUIMARAES FERRER
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010245
GEONSON CASTELO DA SILVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010244
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010243
FRANCISCA EVANIR ALVES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010242
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010241
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010240
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010239
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
LIQUIDADO 1.172,87
19/04/2024 02010225
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
PAGO 1.474,23
19/04/2024 02010186
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
PAGO 7.531,91
19/04/2024 02010185
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
PAGO 3.120,90
19/04/2024 02010184
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS OU CHIP PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ( PNEUS, BATERIAS [...]
PAGO 789,26
19/04/2024 02010183
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DA SEAGRI.
PAGO 1.898,99
19/04/2024 02010183
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, PARA O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (G [...]
PAGO 3.375,79
19/04/2024 02010183
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, PARA O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (G [...]
PAGO 3.749,03
19/04/2024 02010177
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PASEP JUNTO A ESTA PREFEITURA.
PAGO 5.994,05
19/04/2024 02010177
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PASEP JUNTO A ESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 5.994,05
19/04/2024 02010131
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
PAGO 2.905,00
19/04/2024 02010129
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REDE CABEADA.
PAGO 750,48
19/04/2024 02010120
CONAP CONTABILIDADE SS
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
PAGO 8.600,00
19/04/2024 02010117
INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇOES
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE 150 CONTAS BUSSINESS EMAIL - CAIXA POSTAIS EM NUVEM ZIMBRA NETWORK EDITION.
PAGO 780,00
19/04/2024 02010082
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
PAGO 5.733,50
19/04/2024 02010078
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
PAGO 5.049,74
19/04/2024 02010076
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DEGERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE VCARTOES MAGNETICOS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL.
PAGO 1.316,00
19/04/2024 02010076
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE UTILIZAÇAO DE CARTAO MAGNETICO MICROPROCESSADOS PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
PAGO 873,85
19/04/2024 02010076
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.
PAGO 1.352,08
19/04/2024 02010061
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
PAGO 3.200,00
19/04/2024 02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
LIQUIDADO 7.568,52
19/04/2024 01040103
BANCO DO BRASIL S.A.
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.
PAGO 608,00
19/04/2024 01040103
BANCO DO BRASIL S.A.
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 608,00
19/04/2024 01040071
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI [...]
LIQUIDADO 368,00
19/04/2024 01040014
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS REFERENTE À TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLF, TFF) E TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL (TLA) DAS ESTAÇÕES D [...]
PAGO 4.712,85
19/04/2024 01040014
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS REFERENTE À TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLF, TFF) E TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL (TLA) DAS ESTAÇÕES D [...]
LIQUIDADO 4.712,85
19/04/2024 01040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TRANSPORTE ESCOLAR.
PAGO 5.413,89

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