| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
02010213
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
289,43 |
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| 11/04/2025 |
02010211
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, REF:03/2025.
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PAGO |
855,00 |
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| 11/04/2025 |
02010206
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
2.905,00 |
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| 11/04/2025 |
02010199
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA, REF: 03/2025.
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PAGO |
3.475,00 |
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| 11/04/2025 |
02010173
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF: 03/2025.
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PAGO |
285,00 |
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| 11/04/2025 |
02010172
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
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PAGO |
681,31 |
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| 11/04/2025 |
02010172
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
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PAGO |
595,89 |
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| 11/04/2025 |
02010171
ASSESI BRASIL LTDA
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF: 03/2025.
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PAGO |
2.604,00 |
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| 11/04/2025 |
02010170
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, REF: 03/202 [...]
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PAGO |
3.120,90 |
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| 11/04/2025 |
02010169
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
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PAGO |
3.200,00 |
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| 11/04/2025 |
02010166
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF:03/2025.
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PAGO |
1.525,87 |
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| 11/04/2025 |
02010166
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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LIQUIDADO |
1.525,87 |
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| 11/04/2025 |
02010163
ITALO NUNES HOLANDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
2.833,00 |
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| 11/04/2025 |
02010157
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
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PAGO |
2.313,04 |
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| 11/04/2025 |
02010152
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
779,78 |
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| 11/04/2025 |
02010152
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025
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PAGO |
1.312,50 |
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| 11/04/2025 |
02010150
ASSOCIACAO DOS ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE DOM PEDRO - MARÇO DE 2025
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PAGO |
700,00 |
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| 11/04/2025 |
02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
750,48 |
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| 11/04/2025 |
02010141
MARIA ANETE CAVALCANTE MOTA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DO MOTOTAXIS 01 NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
3.000,00 |
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| 11/04/2025 |
02010139
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
9.761,47 |
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| 11/04/2025 |
02010139
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
81,65 |
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| 11/04/2025 |
02010110
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
5.081,99 |
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| 11/04/2025 |
02010109
MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DO MOTOTAXIS 02 NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
2.800,00 |
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| 11/04/2025 |
02010108
ALTERNATIVA IMOVEIS LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO RAIO/POG NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
11.000,00 |
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| 11/04/2025 |
02010105
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CORREIO POSTAL DE MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, REF: 03/2025.
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PAGO |
8.106,45 |
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| 11/04/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAÇA PÚBLICA.
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LIQUIDADO |
12.295,76 |
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| 11/04/2025 |
02010090
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
4.000,00 |
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| 11/04/2025 |
02010070
ASSESI BRASIL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA CARTEIRINHA DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO [...]
|
PAGO |
3.620,80 |
|
| 11/04/2025 |
02010006
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
6.803,56 |
|
| 11/04/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
561,84 |
|
| 11/04/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
1.397,60 |
|
| 11/04/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.341,30 |
|
| 11/04/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.069,08 |
|
| 11/04/2025 |
01040019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
11.634,80 |
|
| 11/04/2025 |
01040015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
7.019,07 |
|
| 11/04/2025 |
01040012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO/ REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA COMPOR O TRANSPORTE REGULAR URBANO DE ITAITINGA (TRUI) PARA [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/04/2025 |
25020011
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.726,27 |
|
| 10/04/2025 |
25020010
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.007,10 |
|
| 10/04/2025 |
25020009
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
201,42 |
|
| 10/04/2025 |
18030010
CASPE CONTABILIDADE
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 10/04/2025 |
13030005
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DE INTERESSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
971,20 |
|
| 10/04/2025 |
10040011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
33.353,22 |
|
| 10/04/2025 |
10040010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA CRECHE LOCALIZADA A RUA ADAUTO SERRA, 340, JABUTI - ITAITINGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A 04-2025 PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
445,06 |
|
| 10/04/2025 |
10040008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A 04-2025 PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.403,43 |
|
| 10/04/2025 |
10040007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A 04-2025 PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
20.150,90 |
|
| 10/04/2025 |
10040006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, LOCALIZADA NO BAIRRO BARROCÃO.
|
EMPENHADO |
1.993,64 |
|
| 10/04/2025 |
10040005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
783,35 |
|
| 10/04/2025 |
10040004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.491,42 |
|
| 10/04/2025 |
10040003
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO SEINFRA.
|
EMPENHADO |
100,71 |
|
| 10/04/2025 |
10040002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
8.810,06 |
|
| 10/04/2025 |
10040001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
20.932,60 |
|
| 10/04/2025 |
10030013
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
96.500,38 |
|
| 10/04/2025 |
10030013
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
96.500,38 |
|
| 10/04/2025 |
09040024
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
PAGO |
49.920,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040023
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
PAGO |
20.160,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040022
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS.
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040021
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CONTROLE DE ENDEMIAS.
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040020
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.
|
PAGO |
15.600,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040019
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
PAGO |
34.560,00 |
|