Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
24/01/2024 |
02010240
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.157,84 |
|
24/01/2024 |
02010240
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.157,84 |
|
24/01/2024 |
02010239
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.157,84 |
|
24/01/2024 |
02010239
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.157,84 |
|
24/01/2024 |
02010218
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
24/01/2024 |
02010214
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
406,79 |
|
24/01/2024 |
02010214
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
406,79 |
|
23/01/2024 |
23010001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA
|
EMPENHADO |
452,00 |
|
23/01/2024 |
22010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC. HMECA. REF JAN 2024.
|
PAGO |
24.880,21 |
|
23/01/2024 |
22010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC. CETRO DE ESPECIALIDADES. REF JAN 2024.
|
PAGO |
915,64 |
|
23/01/2024 |
22010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC. CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL. REF JAN 2024.
|
PAGO |
1.291,68 |
|
23/01/2024 |
22010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC. HMECA. REF JAN 2024.
|
PAGO |
1.408,18 |
|
23/01/2024 |
22010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA. REF JAN 2024.
|
PAGO |
3.387,60 |
|
23/01/2024 |
22010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA. REF JAN 2024.
|
PAGO |
996,36 |
|
23/01/2024 |
22010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF. REF JAN 2024.
|
PAGO |
5.304,19 |
|
23/01/2024 |
22010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC. HMECA. REF JAN 2024.
|
PAGO |
26.843,68 |
|
23/01/2024 |
22010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC. SAD. REF JAN 2024.
|
PAGO |
1.702,73 |
|
23/01/2024 |
22010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF. REF JAN 2024.
|
PAGO |
25.540,95 |
|
23/01/2024 |
22010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONAODS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA. REF JAN 2024.
|
PAGO |
1.702,73 |
|
23/01/2024 |
22010001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
11.181,37 |
|
23/01/2024 |
02010321
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
LIQUIDADO |
480,49 |
|
23/01/2024 |
02010312
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
LIQUIDADO |
608,06 |
|
23/01/2024 |
02010237
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
270,97 |
|
23/01/2024 |
02010227
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.478,80 |
|
23/01/2024 |
02010180
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CESSÃO DE SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COMPACTUADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
5.610,22 |
|
23/01/2024 |
02010180
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CESSÃO DE SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COMPACTUADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
5.610,22 |
|
23/01/2024 |
02010180
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CESSÃO DE SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COMPACTUADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
5.610,22 |
|
23/01/2024 |
02010180
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CESSÃO DE SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COMPACTUADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
5.610,22 |
|
23/01/2024 |
02010173
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
LIQUIDADO |
4.885,62 |
|
23/01/2024 |
02010076
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
1.352,08 |
|
23/01/2024 |
02010057
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
712,74 |
|
22/01/2024 |
22010014
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, [...]
|
EMPENHADO |
356,00 |
|
22/01/2024 |
22010013
L & L COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
23.828,00 |
|
22/01/2024 |
22010012
L & L COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
11.063,00 |
|
22/01/2024 |
22010011
L & L COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE REDE DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
49.468,00 |
|
22/01/2024 |
22010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
LIQUIDADO |
915,64 |
|
22/01/2024 |
22010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
LIQUIDADO |
1.291,68 |
|
22/01/2024 |
22010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
LIQUIDADO |
1.408,18 |
|
22/01/2024 |
22010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
LIQUIDADO |
24.880,21 |
|
22/01/2024 |
22010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
EMPENHADO |
28.495,71 |
|
22/01/2024 |
22010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
996,36 |
|
22/01/2024 |
22010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.387,60 |
|
22/01/2024 |
22010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.383,96 |
|
22/01/2024 |
22010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
|
LIQUIDADO |
5.304,19 |
|
22/01/2024 |
22010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
|
EMPENHADO |
5.304,19 |
|
22/01/2024 |
22010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
LIQUIDADO |
26.843,68 |
|
22/01/2024 |
22010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
LIQUIDADO |
1.702,73 |
|
22/01/2024 |
22010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
EMPENHADO |
28.546,41 |
|
22/01/2024 |
22010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
|
LIQUIDADO |
25.540,95 |
|
22/01/2024 |
22010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
|
EMPENHADO |
25.540,95 |
|
22/01/2024 |
22010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONAODS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.702,73 |
|
22/01/2024 |
22010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONAODS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.702,73 |
|
22/01/2024 |
22010004
QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
48.184,95 |
|
22/01/2024 |
22010003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS À ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.356,62 |
|
22/01/2024 |
22010002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
54.352,89 |
|
22/01/2024 |
22010001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
11.181,37 |
|
22/01/2024 |
10010014
CARTORIO BEZERRA DE SOUZA - ITAITINGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
539,68 |
|
22/01/2024 |
05010014
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
22/01/2024 |
05010014
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
22/01/2024 |
05010006
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA 500 MBPS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|