Identificação do pagamento Credor |
Elemento Histórico |
Número RP Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30010051 - DATA: 30/01/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
|
01120030
2025
|
700,00 |
|
PAGAMENTO: 30010052 - DATA: 30/01/2026
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE GÁS P13 PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
02060013
2025
|
201,42 |
|
PAGAMENTO: 30010053 - DATA: 30/01/2026
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE LICENÇA DE ASSINATURA DE RAMAIS IP E MENSALIDADES DE APARELHOS IP.
|
09010013
2025
|
447,00 |
|
PAGAMENTO: 30010054 - DATA: 30/01/2026
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
02010142
2025
|
750,48 |
|
PAGAMENTO: 30010055 - DATA: 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E EUSÉBIO.
|
01070015
2025
|
21.922,07 |
|
PAGAMENTO: 30010056 - DATA: 30/01/2026
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 01), CENTRO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL [...]
|
05120021
2025
|
4.000,00 |
|
PAGAMENTO: 30010057 - DATA: 30/01/2026
DINAMICA COOPERATIVA DE PROFISSIONAL DE SAUDE LTDA
|
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 458.756,32, QUE SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 15% EM AGOSTO VALOR DE R$ 68.813,45 E O RESTANTE EM 5 PARCELAS MEN [...]
|
22080001
2025
|
77.988,57 |
|
PAGAMENTO: 30010058 - DATA: 30/01/2026
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
|
01120095
2025
|
38.096,87 |
|
PAGAMENTO: 30010059 - DATA: 30/01/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PUBLICAÇÕES ( PRIMEIRO CADERNO ) AVISO DE LICITAÇÃO, DE INTRERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DE ITAITINGA
|
22120004
2025
|
414,00 |
|
PAGAMENTO: 30010060 - DATA: 30/01/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, PARA O INFANTO JUVENIL.
|
01120051
2025
|
12.693,36 |
|
PAGAMENTO: 30010061 - DATA: 30/01/2026
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
04110027
2025
|
1.140,00 |
|
PAGAMENTO: 30010062 - DATA: 30/01/2026
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E GENERAL SAMPAIO.
|
23120010
2025
|
7.836,17 |
|
PAGAMENTO: 30010063 - DATA: 30/01/2026
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO QUE DEVERÁ SER FEITO A PREFEITURA DE AQUIRAZ PELA CESSÃO DO SERVIDOR ALLAN KARDEC COÊLHO LIMA EM 2025.
|
10110001
2025
|
9.758,23 |
|
PAGAMENTO: 30010064 - DATA: 30/01/2026
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO QUE DEVERÁ SER FEITO A PREFEITURA DE AQUIRAZ PELA CESSÃO DO SERVIDOR ALLAN KARDEC COÊLHO LIMA EM 2025.
|
10110001
2025
|
9.758,23 |
|
PAGAMENTO: 30010065 - DATA: 30/01/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - APOIO EVENTO DE NATAL NUTEA
|
01120048
2025
|
6.615,02 |
|
PAGAMENTO: 30010066 - DATA: 30/01/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - EVENTO PADROEIRA SANTA LUZIA
|
01120036
2025
|
17.467,36 |
|
PAGAMENTO: 30010067 - DATA: 30/01/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - APOIO EVENTO VOZES ESTUDANTIS
|
01120146
2025
|
6.615,01 |
|
PAGAMENTO: 30010068 - DATA: 30/01/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - APOIO EVENTO AUTO DE NATAL - BIBLIOTECA LAUA BARROS
|
01120043
2025
|
4.631,68 |
|
PAGAMENTO: 30010069 - DATA: 30/01/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - EVENTO: DEMANDA DE EVENTOS SECULT (APOIO CASTRAÇÃO DE ANIMAIS)
|
01120046
2025
|
8.420,72 |
|
PAGAMENTO: 30010070 - DATA: 30/01/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - APOIO EVENTO PROJETO FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ
|
01120047
2025
|
1.878,34 |
|
PAGAMENTO: 30010071 - DATA: 30/01/2026
M K P LADISLAU
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
01070105
2025
|
6.037,60 |
|
PAGAMENTO: 30010086 - DATA: 30/01/2026
J R MAIA NETO COMERCIAL
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
|
14120004
2023
|
213.840,00 |
|
PAGAMENTO: 29010018 - DATA: 29/01/2026
OI - TNL PCS S.A
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(TELEFONE FIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
06010026
2025
|
270,88 |
|
PAGAMENTO: 29010025 - DATA: 29/01/2026
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER [...]
|
02010079
2025
|
600,00 |
|
PAGAMENTO: 26010001 - DATA: 26/01/2026
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
17110003
2025
|
20.059,89 |
|
PAGAMENTO: 26010002 - DATA: 26/01/2026
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
11110016
2025
|
9.024,85 |
|
PAGAMENTO: 26010004 - DATA: 26/01/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
18110015
2025
|
12.504,64 |
|
PAGAMENTO: 26010005 - DATA: 26/01/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
05110009
2025
|
4.725,00 |
|
PAGAMENTO: 26010006 - DATA: 26/01/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
24110005
2025
|
11.430,00 |
|
PAGAMENTO: 26010007 - DATA: 26/01/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
18110016
2025
|
5.444,00 |
|