lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 5226 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/08/2025 - 16:09:10
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
07/05/2025 EMPENHO: 01040076
26.287.364/0001-98
LR CONSTRUCOES
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA E COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
677.022,76
06/05/2025 EMPENHO: 02010106
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA

DISPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAGECE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOJAMENTO E BASE DO RAIO.
420,28
06/05/2025 EMPENHO: 02010106
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA

DISPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAGECE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOJAMENTO E BASE DO RAIO.
135,30
06/05/2025 EMPENHO: 02010106
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA

DISPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAGECE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOJAMENTO E BASE DO RAIO.
246,23
06/05/2025 EMPENHO: 02010066
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
1.176,60
06/05/2025 EMPENHO: 02010066
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
1.063,55
06/05/2025 EMPENHO: 02010066
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
135,30
06/05/2025 EMPENHO: 02010074
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
3.549,45
06/05/2025 EMPENHO: 02010114
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
829,08
06/05/2025 EMPENHO: 05050191
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
12,30
06/05/2025 EMPENHO: 03040003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
138,05
06/05/2025 EMPENHO: 03040003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
138,05
06/05/2025 EMPENHO: 03040003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
431,64
05/05/2025 EMPENHO: 14040002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JABUTI.
256,22
05/05/2025 EMPENHO: 03020009
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO BARROCÃO.
1.910,60
05/05/2025 EMPENHO: 02010004
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

TARIFA MENSAL DE ÁGUA DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO.
135,30
05/05/2025 EMPENHO: 02010004
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

TARIFA MENSAL DE ÁGUA DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO.
135,30
05/05/2025 EMPENHO: 02010088
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
13,00
05/05/2025 EMPENHO: 05050190
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
77.720,84
30/04/2025 EMPENHO: 29040021
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SERETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA.
190.232,97
30/04/2025 EMPENHO: 29040022
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
28.206,14
30/04/2025 EMPENHO: 29040023
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
34.219,22
30/04/2025 EMPENHO: 29040024
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
39.912,77
30/04/2025 EMPENHO: 29040025
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
10.840,60
30/04/2025 EMPENHO: 29040027
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
7.859,49
30/04/2025 EMPENHO: 29040028
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO.
7.200,00
30/04/2025 EMPENHO: 29040029
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
25.317,35
30/04/2025 EMPENHO: 29040030
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
1.838,79
30/04/2025 EMPENHO: 29040040
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
185.843,63
30/04/2025 EMPENHO: 29040041
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
43.826,65

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