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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 9216 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/01/2025 - 16:17:26
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
28/08/2024 EMPENHO: 01070103
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
60.053,51
28/08/2024 EMPENHO: 01070107
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
3.992,45
28/08/2024 EMPENHO: 01070107
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
47.839,28
28/08/2024 EMPENHO: 01070098
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4.443,35
28/08/2024 EMPENHO: 01070098
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
114.801,83
28/08/2024 EMPENHO: 01070099
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
21.012,48
28/08/2024 EMPENHO: 01070097
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
87.805,12
28/08/2024 EMPENHO: 03060124
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
97.801,86
28/08/2024 EMPENHO: 03060130
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
78.167,63
28/08/2024 EMPENHO: 03060122
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
99.223,72
28/08/2024 EMPENHO: 02010371
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL- RGPS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
780,06
28/08/2024 EMPENHO: 02010371
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL- RGPS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
993,16
28/08/2024 EMPENHO: 02010371
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL- RGPS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
169,94
28/08/2024 EMPENHO: 02010371
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL- RGPS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
25,07
28/08/2024 EMPENHO: 01070104
03.122.244/0001-35
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE ITAIITNGA/CE.
73.469,22
28/08/2024 EMPENHO: 01070173
05.532.426/0001-00
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAITINGA - CE.
81.875,00
28/08/2024 EMPENHO: 17070002
00.079.526/0001-09
BWS CONSTRUÇÕES LTDA
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

REF. Á 4A MEDIÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAITINGA E O BWS CONSTRUÇÕES CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO BAIRRO GERERAU.
333.092,43
27/08/2024 EMPENHO: 05040011
31.164.621/0001-34
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DO MUNICIPIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
30.000,00
27/08/2024 EMPENHO: 01070168
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE ITAITINGA/CE.
41.012,00
27/08/2024 EMPENHO: 01070169
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE ITAITINGA/CE.
18.788,00
27/08/2024 EMPENHO: 01070168
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE ITAITINGA/CE.
24.743,49
27/08/2024 EMPENHO: 01070169
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE ITAITINGA/CE.
16.014,00
27/08/2024 EMPENHO: 01070169
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE ITAITINGA/CE.
2.829,50
27/08/2024 EMPENHO: 01070169
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE ITAITINGA/CE.
10.758,00
27/08/2024 EMPENHO: 01070170
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE ITAITINGA/CE.
14.697,00
27/08/2024 EMPENHO: 01070170
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE ITAITINGA/CE.
14.918,50
27/08/2024 EMPENHO: 01070170
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE ITAITINGA/CE.
22.884,00
27/08/2024 EMPENHO: 01070170
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE ITAITINGA/CE.
13.386,00
27/08/2024 EMPENHO: 01070170
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE ITAITINGA/CE.
21.336,05
27/08/2024 EMPENHO: 01070167
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE ITAITINGA/CE.
5.129,00

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