Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 06010034
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL PARA DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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2.050,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060026
01.590.728/0002-64
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO.
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1.326,43 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 01040078
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO.
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855,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 01040066
65.295.172/0001-85
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
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2.313,04 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 05050048
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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22.616,83 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 05050048
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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65,77 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 17060001
059.XXX.XXX-53
RAIMUNDO SILVA NOBRE
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE ITBI PROCESSO:2024.12.16.0307 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO
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1.944,15 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 06060007
885.XXX.XXX-49
DANILO RONALD CLAUDIO COSTA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ITBI PROCESSO 2025.03.12.0120.
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1.568,27 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 23060001
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO Nº 1 MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA GOMES 2ª ETAPA - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, RESTAURAÇÕES E FACHADA.
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373.122,06 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
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13.305,25 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
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1.457,47 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
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15.987,61 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
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9.134,31 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060045
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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32.747,63 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060046
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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32.453,86 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060047
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CENTRO DE REFERENCIA - CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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39.912,77 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060048
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CENTRO DE REFERENCIA - CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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10.840,60 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060049
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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5.662,32 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060050
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060051
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. IGD/BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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16.200,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060052
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
16.078,56 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060053
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
7.590,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060037
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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67.339,08 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060038
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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3.456,78 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060063
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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5.784,69 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060064
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
14.111,79 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060065
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
364.166,86 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060066
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
131.592,03 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060067
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
565.674,49 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060068
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
405.786,24 |
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