lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4857 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 15:08:58
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
24/06/2025 EMPENHO: 02010256
31.164.621/0001-34
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
35.000,00
24/06/2025 EMPENHO: 24060001
479.XXX.XXX-15
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2025 EM FOZ DO IGAUÇU/PR.
2.880,00
24/06/2025 EMPENHO: 06030107
37.416.741/0001-68
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
10.735,94
24/06/2025 EMPENHO: 06030107
37.416.741/0001-68
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
9.799,40
24/06/2025 EMPENHO: 06030107
37.416.741/0001-68
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
12.956,00
24/06/2025 EMPENHO: 06030107
37.416.741/0001-68
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
5.619,60
24/06/2025 EMPENHO: 06030107
37.416.741/0001-68
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
4.801,20
24/06/2025 EMPENHO: 06030107
37.416.741/0001-68
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
31.901,90
24/06/2025 EMPENHO: 05050101
11.955.165/0001-33
C.A. LIMA SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
41.310,80
24/06/2025 EMPENHO: 05050065
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
35.997,00
24/06/2025 EMPENHO: 05050067
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
65.877,00
24/06/2025 EMPENHO: 06010028
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
3.109,60
24/06/2025 EMPENHO: 02010210
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
9.855,00
24/06/2025 EMPENHO: 06030083
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
6.895,00
24/06/2025 EMPENHO: 05050176
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
1.100,00
24/06/2025 EMPENHO: 05050107
03.122.244/0001-35
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
16.598,00
24/06/2025 EMPENHO: 01040023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
11.990,88
24/06/2025 EMPENHO: 01040053
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
383,49
24/06/2025 EMPENHO: 01040055
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1.752,00
24/06/2025 EMPENHO: 01040056
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
10.660,08
24/06/2025 EMPENHO: 01040048
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
2.670,00
24/06/2025 EMPENHO: 05050105
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
14.990,00
24/06/2025 EMPENHO: 05050102
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
9.000,00
24/06/2025 EMPENHO: 05050112
03.825.354/0001-63
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.
22.644,38
24/06/2025 EMPENHO: 02010028
554.XXX.XXX-34
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
1.260,92
24/06/2025 EMPENHO: 02010031
802.XXX.XXX-68
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
1.260,92
24/06/2025 EMPENHO: 02010067
719.XXX.XXX-20
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
1.260,92
24/06/2025 EMPENHO: 02010035
411.XXX.XXX-72
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
1.260,92
24/06/2025 EMPENHO: 02010018
714.XXX.XXX-10
FRANCISCA EVANIR ALVES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
1.260,92
24/06/2025 EMPENHO: 02010034
320.XXX.XXX-91
MARIA LUCIENE VIEIRA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
1.260,92

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