Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
24/01/2024 |
EMPENHO: 02010242
419.XXX.XXX-68
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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1.157,84 |
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24/01/2024 |
EMPENHO: 02010241
360.XXX.XXX-72
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
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24/01/2024 |
EMPENHO: 02010240
747.XXX.XXX-87
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
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24/01/2024 |
EMPENHO: 02010264
456.XXX.XXX-30
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
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24/01/2024 |
EMPENHO: 02010239
732.XXX.XXX-59
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
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24/01/2024 |
EMPENHO: 02010262
768.XXX.XXX-04
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
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24/01/2024 |
EMPENHO: 02010260
005.XXX.XXX-75
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
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24/01/2024 |
EMPENHO: 02010261
828.XXX.XXX-87
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 22010008
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
|
5.304,19 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 22010009
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
996,36 |
|
23/01/2024 |
EMPENHO: 22010009
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
3.387,60 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 22010010
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
24.880,21 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 22010010
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
1.408,18 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 22010010
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
1.291,68 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 22010010
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
915,64 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 22010005
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONAODS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
1.702,73 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 22010006
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
|
25.540,95 |
|
23/01/2024 |
EMPENHO: 22010007
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
26.843,68 |
|
23/01/2024 |
EMPENHO: 22010007
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
1.702,73 |
|
23/01/2024 |
EMPENHO: 02010180
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CESSÃO DE SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COMPACTUADO ENTRE AS PARTES.
|
5.610,22 |
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23/01/2024 |
EMPENHO: 02010180
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CESSÃO DE SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COMPACTUADO ENTRE AS PARTES.
|
5.610,22 |
|
22/01/2024 |
EMPENHO: 02010104
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA S [...]
|
15.825,00 |
|
22/01/2024 |
EMPENHO: 02010104
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA S [...]
|
9.733,25 |
|
22/01/2024 |
EMPENHO: 02010414
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
|
3.185,00 |
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22/01/2024 |
EMPENHO: 02010426
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
3.376,72 |
|
22/01/2024 |
EMPENHO: 02010426
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
6.900,23 |
|
19/01/2024 |
EMPENHO: 02010449
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMSS
|
9.500,00 |
|
19/01/2024 |
EMPENHO: 02010164
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
4.427,62 |
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19/01/2024 |
EMPENHO: 02010212
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. PASEP. (REF CFM) 5607-3.
|
314,01 |
|
19/01/2024 |
EMPENHO: 02010214
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
732,43 |
|