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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 9189 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/01/2025 - 15:46:10
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
24/01/2024 EMPENHO: 02010242
419.XXX.XXX-68
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
1.157,84
24/01/2024 EMPENHO: 02010241
360.XXX.XXX-72
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
1.157,84
24/01/2024 EMPENHO: 02010240
747.XXX.XXX-87
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
1.157,84
24/01/2024 EMPENHO: 02010264
456.XXX.XXX-30
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
1.157,84
24/01/2024 EMPENHO: 02010239
732.XXX.XXX-59
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
1.157,84
24/01/2024 EMPENHO: 02010262
768.XXX.XXX-04
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
1.157,84
24/01/2024 EMPENHO: 02010260
005.XXX.XXX-75
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
1.157,84
24/01/2024 EMPENHO: 02010261
828.XXX.XXX-87
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
1.157,84
23/01/2024 EMPENHO: 22010008
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
5.304,19
23/01/2024 EMPENHO: 22010009
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
996,36
23/01/2024 EMPENHO: 22010009
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
3.387,60
23/01/2024 EMPENHO: 22010010
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
24.880,21
23/01/2024 EMPENHO: 22010010
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
1.408,18
23/01/2024 EMPENHO: 22010010
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
1.291,68
23/01/2024 EMPENHO: 22010010
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
915,64
23/01/2024 EMPENHO: 22010005
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONAODS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
1.702,73
23/01/2024 EMPENHO: 22010006
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
25.540,95
23/01/2024 EMPENHO: 22010007
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
26.843,68
23/01/2024 EMPENHO: 22010007
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
1.702,73
23/01/2024 EMPENHO: 02010180
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CESSÃO DE SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COMPACTUADO ENTRE AS PARTES.
5.610,22
23/01/2024 EMPENHO: 02010180
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CESSÃO DE SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COMPACTUADO ENTRE AS PARTES.
5.610,22
22/01/2024 EMPENHO: 02010104
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA S [...]
15.825,00
22/01/2024 EMPENHO: 02010104
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA S [...]
9.733,25
22/01/2024 EMPENHO: 02010414
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA

PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
3.185,00
22/01/2024 EMPENHO: 02010426
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
3.376,72
22/01/2024 EMPENHO: 02010426
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
6.900,23
19/01/2024 EMPENHO: 02010449
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMSS
9.500,00
19/01/2024 EMPENHO: 02010164
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
4.427,62
19/01/2024 EMPENHO: 02010212
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. PASEP. (REF CFM) 5607-3.
314,01
19/01/2024 EMPENHO: 02010214
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
732,43

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