Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010050
AMANDA RICARTE BEZERRA MARTINS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 725/2021, DE 21/05/2021, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
2.050,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010051
CALENA LUYZY MOREIRA NOBRE GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 725/2021, DE 21/05/2021, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
2.050,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010052
JIUWITZA PAOLA ZABALA DORADO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 725/2021, DE 21/05/2021, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
2.050,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010053
OSMAR BALCAZAR TORRES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 725/2021, DE 21/05/2021, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
2.050,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010054
RAFAEL MACHADO MENDES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 725/2021, DE 21/05/2021, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
2.050,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010310
JOSE NONATO SATIS DA SILVA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
|
3.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010046
FRANCISCO MARDÔNIO PEREIRA DA COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, NO MES DE JANEIRO/2025 (CONTRATO N. 14.24.04.10.001)
|
3.339,03 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010433
JOSIVAL XAVIER BESSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, PREFERENCIALMENTE NO CENTRO DA CIDADE DE ITAITINGA - CE
|
2.400,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010005
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.
|
67,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE DOC E TED E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO.
|
69,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010003
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED E TARIFAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO GABINTE DO PREFEITO.
|
160,80 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 06010008
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 1645
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
1.883,50 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 06010009
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 1646
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
3.445,70 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010186
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 60784
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
|
8.163,24 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010191
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 60782
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
|
11.435,50 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010380
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 9376
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
27.642,00 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010382
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 9379
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
25.879,00 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010392
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 9377
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
26.938,50 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010128
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
1.317,39 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010221
CASPE CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO Nota Fiscal: 9674
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE/CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE C [...]
|
4.200,00 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010131
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
147,62 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010133
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, NO EXERCICIO DE 2026
|
105,37 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010129
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
918,72 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
|
14.073,24 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 7324416
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
73.244,16 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 660423
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
6.604,23 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 18784756
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
187.847,56 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 5412606
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
54.126,06 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 141715
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
1.417,15 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 697762
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
6.977,62 |
|