lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05010009 - DATA: 05/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010009
Data: 05/01/2024
Valor: R$ 15.200,00
Fornecedor: MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
CNPJ do fornecedor: 40.177.890/0001-26
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS
Número de licitação: 2023.00.001-TP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.009 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/02/2024 115 2024 3.800,00
23/02/2024 123 2024 3.800,00
18/03/2024 129 2024 3.800,00
Quantidade: 3 Valor total: 11.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/02/2024 23020006 2024 3.800,00
08/03/2024 08030028 2024 3.800,00
12/04/2024 12040002 2024 3.800,00
Quantidade: 3 Valor total: 11.400,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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