lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010057 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010057
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 12.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 00.21.09.09.001

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SCOGM
Orgão: 16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Proj. atividade: 2.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 124 - CONTROLE INTERNO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/01/2024 26477 2024 354,95
23/01/2024 26825 2024 712,74
02/02/2024 27265 2024 364,50
15/02/2024 27897 2024 364,50
22/02/2024 28306 2024 320,76
04/03/2024 28962 2024 356,99
11/03/2024 29450 2024 341,46
21/03/2024 29936 2024 331,18
11/04/2024 31027 2024 340,91
22/04/2024 31479 2024 338,42
03/05/2024 32284 2024 337,55
13/05/2024 32639 2024 322,39
Quantidade: 12 Valor total: 4.486,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/02/2024 29020111 2024 354,95
29/02/2024 29020112 2024 712,74
29/02/2024 29020113 2024 364,50
04/04/2024 04040074 2024 364,50
04/04/2024 04040076 2024 320,76
03/05/2024 03050012 2024 341,46
03/05/2024 03050016 2024 356,99
13/05/2024 13050081 2024 331,18
Quantidade: 8 Valor total: 3.147,08
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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