lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020026 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020026
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 586,63
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 00.21.09.09.001

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJUV
Orgão: 11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.036 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/03/2024 27884 2024 586,63
Quantidade: 1 Valor total: 586,63

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/04/2024 04040079 2024 586,63
Quantidade: 1 Valor total: 586,63
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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