lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 30050009 - DATA: 30/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30050009
Data: 30/05/2023
Valor: R$ 71.259,04
Fornecedor: AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 03.122.244/0001-35

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SSP
Orgão: 18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
Unidade orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
Proj. atividade: 2.118 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO O DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/06/2023 459 2023 8.907,38
07/07/2023 568 2023 8.907,38
01/08/2023 678 2023 8.907,38
13/09/2023 777 2023 8.907,38
11/10/2023 891 2023 8.907,38
14/12/2023 1107 2023 8.907,38
19/12/2023 1198 2023 8.907,38
Quantidade: 7 Valor total: 62.351,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/08/2023 03080010 2023 8.907,38
10/08/2023 10080062 2023 8.907,38
10/08/2023 10080063 2023 8.907,38
19/09/2023 19090012 2023 8.907,38
10/11/2023 10110029 2023 8.907,38
22/12/2023 22120004 2023 8.907,38
22/12/2023 22120007 2023 8.907,38
Quantidade: 7 Valor total: 62.351,66
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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