lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 25050004 - DATA: 25/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25050004
Data: 25/05/2023
Valor: R$ 32.000,00
Fornecedor: MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
CNPJ do fornecedor: 40.177.890/0001-26

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Proj. atividade: 2.083 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2023 64 2023 4.000,00
03/07/2023 71 2023 4.000,00
31/07/2023 77 2023 4.000,00
28/08/2023 84 2023 4.000,00
29/09/2023 90 2023 4.000,00
26/10/2023 97 2023 4.000,00
24/11/2023 103 2023 4.000,00
21/12/2023 109 2023 4.000,00
Quantidade: 8 Valor total: 32.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/07/2023 12070078 2023 4.000,00
12/07/2023 12070079 2023 4.000,00
17/08/2023 17080003 2023 4.000,00
04/10/2023 04100149 2023 4.000,00
13/11/2023 13110030 2023 4.000,00
14/11/2023 14110129 2023 4.000,00
29/12/2023 29120029 2023 4.000,00
Quantidade: 7 Valor total: 28.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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