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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4775 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/07/2025 - 15:37:42
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/07/2025 EMPENHO: 03020107
07.438.591/0001-22
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E GENERAL SAMPAIO.
5.092,77
10/07/2025 EMPENHO: 03020111
23.489.834/0001-08
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E TEJUÇUOCA.
14.012,22
10/07/2025 EMPENHO: 03020110
23.563.067/0001-30
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E EUSÉBIO.
18.740,05
10/07/2025 EMPENHO: 03020110
23.563.067/0001-30
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E EUSÉBIO.
18.740,05
10/07/2025 EMPENHO: 30040001
24.879.908/0001-85
ASSOCIACAO DOS ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE
02 - GABINETE DO PREFEITO

REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS D ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE DOM PEDRO.
700,00
10/07/2025 EMPENHO: 14040004
03.089.446/0001-22
INSTITUTO ACAUA DE CULTURA EDUCACAO E QUALIFICACAO
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

TERMO DE PARCERIA 001/2025 ENTRE A SECULT E O INSTITUTO ACAUA DE CULTURA, EDUCAÇAO E QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL E SOCIAL.
2.000,00
10/07/2025 EMPENHO: 05050111
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
524,00
10/07/2025 EMPENHO: 01070002
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
488,00
10/07/2025 EMPENHO: 02010269
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

MATERIAL DE CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
17.464,50
10/07/2025 EMPENHO: 02010269
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

MATERIAL DE CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
22.750,00
10/07/2025 EMPENHO: 02010269
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

MATERIAL DE CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
19.070,00
10/07/2025 EMPENHO: 05050110
43.043.532/0001-19
BYG MASTER COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AL
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
22.008,00
10/07/2025 EMPENHO: 01040062
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
22.150,00
10/07/2025 EMPENHO: 03020098
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
26.215,38
10/07/2025 EMPENHO: 03020098
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
34.515,50
10/07/2025 EMPENHO: 04040002
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20L PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
44,00
10/07/2025 EMPENHO: 04040002
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20L PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
48,00
10/07/2025 EMPENHO: 10030009
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA NATURAL PARA SECRETÁRIA DE CULTURA.
64,00
10/07/2025 EMPENHO: 02060198
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
02 - GABINETE DO PREFEITO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GARRAFÕES DE 20L , NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
80,00
10/07/2025 EMPENHO: 30060011
17.350.451/0001-51
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS -ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICAD [...]
512,26
10/07/2025 EMPENHO: 02060077
31.009.156/0001-67
GM CONTABILIDADE EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE DE IN [...]
7.800,00
10/07/2025 EMPENHO: 02060131
620.XXX.XXX-34
MARINA MELO GUIMARÃES
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE ASSIS, SN, PARQUE SANTO ANTONIO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
11.800,00
10/07/2025 EMPENHO: 24060006
024.XXX.XXX-61
ITALO NUNES HOLANDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DE ITAITINGA - CE.
2.833,00
10/07/2025 EMPENHO: 02010107
15.676.890/0001-23
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA

SERVIÇOS TECNOLOGICOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO.
30.559,40
10/07/2025 EMPENHO: 02010104
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAÇA PÚBLICA.
12.387,64
10/07/2025 EMPENHO: 02010104
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAÇA PÚBLICA.
12.515,77
10/07/2025 EMPENHO: 02010104
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAÇA PÚBLICA.
12.827,77
10/07/2025 EMPENHO: 02010104
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAÇA PÚBLICA.
10.459,28
10/07/2025 EMPENHO: 05050014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERTENCENTE A SEGURANÇA PUBLICA.
45,36
10/07/2025 EMPENHO: 02010172
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
648,60

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