Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
31/01/2025 |
EMPENHO: 02010236
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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93,00 |
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31/01/2025 |
EMPENHO: 02010236
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
93,00 |
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31/01/2025 |
EMPENHO: 06010001
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA FORNECEDORA ENEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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4.780,70 |
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31/01/2025 |
EMPENHO: 02010076
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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36,90 |
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31/01/2025 |
EMPENHO: 02010075
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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24,60 |
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31/01/2025 |
EMPENHO: 02010278
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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166,70 |
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31/01/2025 |
EMPENHO: 02010073
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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49,20 |
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31/01/2025 |
EMPENHO: 02010318
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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1.326,18 |
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31/01/2025 |
EMPENHO: 02010317
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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12.730,54 |
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31/01/2025 |
EMPENHO: 02010316
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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182.059,22 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010026
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
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26.805,20 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010068
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDOES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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19.415,17 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010069
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDOES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
4.666,73 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010070
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDOES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
18.112,48 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010071
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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25.304,46 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010072
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS.
|
32.492,88 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010073
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA - CREAS.
|
13.072,87 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010074
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
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1.777,49 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010075
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGDAB.
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6.960,00 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010043
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
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148.661,22 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010049
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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24.557,61 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010052
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO.
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13.882,06 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010055
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.
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4.888,78 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010059
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES.
|
4.888,78 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010061
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
56.372,84 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010089
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
19.328,76 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010029
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
7.412,12 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010031
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
5.580,57 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010033
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
6.870,85 |
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30/01/2025 |
EMPENHO: 30010036
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
13.741,71 |
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