Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 05010102
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDA [...]
|
26020090 |
28,73 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020037
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SEGURANÇA E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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26020044 |
254.552,70 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020041
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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26020052 |
43.595,58 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020042
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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26020055 |
5.256,18 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020043
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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26020057 |
59.723,61 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020044
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
26020059 |
32.613,06 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020045
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
26020061 |
19.867,54 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020011
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
26020013 |
793.882,88 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020010
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
26020012 |
48.358,03 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020018
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
26020019 |
118.761,85 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020019
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
26020020 |
28.749,33 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020020
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
26020021 |
21.660,25 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020021
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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26020022 |
14.000,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020022
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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26020023 |
7.120,02 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 05010120
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE ITAITINGA, NO EXERCICIO DE 2026
|
26020092 |
93,80 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 05010095
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, NAS CONTAS DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA DE ITAITINGA, NO EXERCICIO DE 2026
|
26020083 |
53,60 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 05010199
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO
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26020098 |
107,20 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 13020001
50.338.620/0001-03
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, CONFORME CONTRATO N. 07.25.11.19.001
|
25020004 |
168.299,74 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 05010153
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
25020011 |
3.550,92 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 05010153
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
25020012 |
831,57 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 05010007
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED NAS CONTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2026
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25020020 |
105,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 05010099
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, NAS CONTAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ITAITINGA, NO EXERCICIO DE 2026
|
25020019 |
69,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 05010048
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED NAS CONTAS DO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2026
|
25020014 |
69,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 30010062
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDA [...]
|
25020008 |
11.918,97 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 30010061
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDA [...]
|
25020007 |
226.876,88 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 05010102
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDA [...]
|
25020013 |
32,10 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 05010005
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, DURAN [...]
|
25020015 |
571,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 05010002
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDA [...]
|
25020009 |
89.518,39 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 06010001
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA ALIMENTADOR PRINCIPAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ASSUNÇÃO FILHO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
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25020001 |
119.557,73 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 06010003
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MODULAR DO ANCURI - PROFESSORA JULIA FERRER DE SERPA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA/CE., CONFORME CONTRAT [...]
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25020003 |
62.689,35 |
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