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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2024 Foram encontradas 4099 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/12/2024 - 16:22:14
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
21/05/2024 EMPENHO: 20050009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33114
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
1.350,00
21/05/2024 EMPENHO: 20050008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33113
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
49.590,00
21/05/2024 EMPENHO: 20050014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 33149
REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
11.284,23
21/05/2024 EMPENHO: 09050003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 33146
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2.551,78
21/05/2024 EMPENHO: 02050168
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33112
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
750,00
21/05/2024 EMPENHO: 02050169
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33142
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
236,99
21/05/2024 EMPENHO: 02050170
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33140
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
1.853,24
21/05/2024 EMPENHO: 02050171
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33144
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
11.512,59
21/05/2024 EMPENHO: 02050172
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33145
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
1.743,41
21/05/2024 EMPENHO: 02050173
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33111
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
750,00
21/05/2024 EMPENHO: 02050075
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 33153
REF. AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO USADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
702,14
20/05/2024 EMPENHO: 02050059
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
218,18
20/05/2024 EMPENHO: 02050060
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
4.680,60
20/05/2024 EMPENHO: 02050061
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
4.844,12
20/05/2024 EMPENHO: 02050056
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
20.939,49
20/05/2024 EMPENHO: 02050057
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
25.371,68
20/05/2024 EMPENHO: 02050058
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
1.610,73
20/05/2024 EMPENHO: 02050053
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POSTAGENS DE MULTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ITAITINGA/CE.
3.371,43
20/05/2024 EMPENHO: 02050047
J F DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
Nota Fiscal: 1233
IMPLANTAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS BEM COMO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÕES VIÁRIAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
12.100,00
20/05/2024 EMPENHO: 02050055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA/CE.
4.690,36
20/05/2024 EMPENHO: 02050054
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA/CE.
16.447,22
20/05/2024 EMPENHO: 02050049
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO MES 05 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
549,26
20/05/2024 EMPENHO: 01050003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUIMO DE ÁGUA (CAGECE) DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUIURA DE ITAITINGA/CE.
2.354,21
20/05/2024 EMPENHO: 05040015
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 878
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - PT1076938-61
214.234,76
17/05/2024 EMPENHO: 02050052
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3689
REF. A COMPRA DE 15 GARRAFÕES DE 20L DE AGUA.
133,50
17/05/2024 EMPENHO: 02050050
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 113325001
REF. CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
430,08
16/05/2024 EMPENHO: 16050013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 219555
REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
500,00
16/05/2024 EMPENHO: 10050002
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 1016
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CEARA
3.831,40
16/05/2024 EMPENHO: 06050015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
482,35
16/05/2024 EMPENHO: 06050019
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 65910
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
43,20

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