lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 9510 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/01/2026 - 16:08:41
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/10/2025 EMPENHO: 30050022
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 02010191, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.475,86
10/10/2025 EMPENHO: 10100024
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
91.630,89
10/10/2025 EMPENHO: 01090151
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
177.081,88
10/10/2025 EMPENHO: 01090157
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
43.714,37
10/10/2025 EMPENHO: 01090150
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
895.088,50
10/10/2025 EMPENHO: 01090155
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
438.881,29
10/10/2025 EMPENHO: 01090156
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
28.077,66
10/10/2025 EMPENHO: 01090153
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
19.949,67
10/10/2025 EMPENHO: 01090154
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
79.955,43
10/10/2025 EMPENHO: 01090152
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
36.617,10
09/10/2025 EMPENHO: 01070157
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
1,00
09/10/2025 EMPENHO: 04070011
04.551.114/0001-80
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
9.200,00
09/10/2025 EMPENHO: 02010082
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
855,00
09/10/2025 EMPENHO: 06010024
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
185,10
09/10/2025 EMPENHO: 06010023
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
1.071,94
09/10/2025 EMPENHO: 02010079
42.422.253/0001-01
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER [...]
600,00
09/10/2025 EMPENHO: 01090163
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
520,00
08/10/2025 EMPENHO: 01080175
37.416.741/0001-68
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
7.130,00
08/10/2025 EMPENHO: 01080175
37.416.741/0001-68
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
38.368,50
08/10/2025 EMPENHO: 01080175
37.416.741/0001-68
M K P LADISLAU
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
8.805,10
08/10/2025 EMPENHO: 01080153
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
5.479,50
08/10/2025 EMPENHO: 01080153
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
10.402,92
08/10/2025 EMPENHO: 01080153
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
18.037,40
08/10/2025 EMPENHO: 01080153
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
14.901,05
08/10/2025 EMPENHO: 01080153
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
21.006,00
08/10/2025 EMPENHO: 01080128
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
42.930,00
08/10/2025 EMPENHO: 01080153
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
16.594,00
08/10/2025 EMPENHO: 01080128
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
22.982,80
08/10/2025 EMPENHO: 01080153
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
11.562,60
08/10/2025 EMPENHO: 01080128
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
13 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
42.867,50

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