Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010366
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
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29050127 |
289,43 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010366
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
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29050128 |
750,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010219
09.589.315/0001-90
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COM [...]
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29050122 |
3.025,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010113
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, NAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA, NO EXERCICIO DE 2026
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29050124 |
272,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010006
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, NAS CONTAS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA, NO EXERCICIO DE 2026
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29050131 |
81,60 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010006
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, NAS CONTAS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA, NO EXERCICIO DE 2026
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29050132 |
1.318,11 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010007
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED NAS CONTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2026
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29050133 |
125,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010007
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED NAS CONTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2026
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29050134 |
125,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02020111
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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29050135 |
250,63 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02030147
35.804.656/0001-41
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUSIÇÃO DO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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29050059 |
6.839,91 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050034
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
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29050075 |
322,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010103
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DE ITAITINGA, NO EXERCICIO DE 2026.
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29050102 |
272,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010103
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DE ITAITINGA, NO EXERCICIO DE 2026.
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29050108 |
119,80 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02030023
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. 2026.
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29050121 |
7.785,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02030082
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO N° 03.23.01.02.001.
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29050125 |
320,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02030082
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO N° 03.23.01.02.001.
|
29050126 |
320,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050038
01.590.728/0002-64
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA
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29050076 |
3.742,21 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 26050001
08.621.994/0001-75
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PALESTRAS PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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28050003 |
5.100,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 22050002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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28050001 |
14.079,55 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 22050002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
28050002 |
9.621,80 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 20050002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
28050004 |
5.450,39 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 05010005
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, DURAN [...]
|
28050006 |
1.092,45 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050001
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
28050024 |
2.489,83 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050001
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
28050025 |
3.113,39 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050053
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
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27050063 |
42.865,58 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050054
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050065 |
5.256,18 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050055
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050067 |
61.476,04 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050056
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050069 |
27.750,06 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050057
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
27050071 |
24.200,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050058
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2026.
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27050072 |
4.863,00 |
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