Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060069
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.181.544,69 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060070
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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19.471,08 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060090
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA CONTROLADORIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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45.653,34 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060054
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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5.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060055
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CENTRO DE REFERENCIA - CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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20.846,58 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060056
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CENTRO DE REFERENCIA - CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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10.500,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060057
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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14.999,64 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060058
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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76.060,26 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060059
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. IGD/BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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5.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060060
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. GABINETE DA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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34.236,07 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060061
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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3.500,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060039
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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6.631,83 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060040
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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213.962,73 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060041
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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278.580,35 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060042
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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50.126,73 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060043
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COORDENAÇÃO DE APOIO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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4.200,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060044
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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121.484,88 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060072
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
238.124,21 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060073
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
202.609,05 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060074
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
613.547,84 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060075
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
489.180,58 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060076
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
1.318.441,42 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060077
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
24.417,80 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060078
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
179.236,65 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060079
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
4.546,34 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 05050093
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
2.592,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 01040120
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
2.704,00 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 01040025
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
2.145,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 20030004
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
4.400,00 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 10040002
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
8.810,06 |
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