lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010036
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SCOGM
Orgão: 16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unid. orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Proj. atividade: 2.114 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/02/2023 12710 2023 217,88
02/02/2023 12465 2023 276,89
27/02/2023 12881 2023 261,62
28/02/2023 13402 2023 278,44
20/03/2023 13878 2023 277,34
20/03/2023 13640 2023 265,73
23/03/2023 14610 2023 293,31
05/04/2023 14891 2023 281,68
24/04/2023 15539 2023 294,38
26/04/2023 15722 2023 280,36
Quantidade: 10 Valor total: 2.727,63

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/02/2023 16020038 2023 276,89
16/02/2023 16020039 2023 217,88
03/03/2023 03030014 2023 261,62
03/03/2023 03030036 2023 278,44
05/05/2023 05050146 2023 265,73
05/05/2023 05050150 2023 277,34
05/05/2023 05050199 2023 293,31
Quantidade: 7 Valor total: 1.871,21
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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