lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010252 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010252
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 2.400,00
Fornecedor: A AMARO F DA SILVA - ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
CNPJ do fornecedor: 14.769.245/0001-92

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Proj. atividade: 2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA EDIÇÃO ELETRÔNICA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVO TAIS COMO: DECRETOS, PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATOS, EDITAIS E DEMAIS PUBLICAÇÕES QUE TRATAM DE MATÉRIAIS RELATIVAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/02/2022 24199 2022 200,00
09/03/2022 24668 2022 200,00
01/04/2022 25025 2022 200,00
28/04/2022 25403 2022 200,00
02/06/2022 25835 2022 200,00
30/06/2022 26238 2022 200,00
02/08/2022 26617 2022 200,00
31/08/2022 27194 2022 200,00
Quantidade: 8 Valor total: 1.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/03/2022 30030105 2022 200,00
20/04/2022 20040063 2022 200,00
20/04/2022 20040065 2022 200,00
11/05/2022 11050006 2022 200,00
08/06/2022 08060002 2022 200,00
06/07/2022 06070069 2022 200,00
17/08/2022 17080038 2022 200,00
02/09/2022 02090009 2022 200,00
Quantidade: 8 Valor total: 1.600,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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